11月6日,公司预算管理委员会在行政办公楼四楼会议室召开2026年预算审查第一次专题会。公司党委副书记、总经理陈嵩和其他在家公司领导、各部门负责人及预算编制相关人员参加会议。
会上,资产财务部首先就公司2025年生产经营预计完成情况及2026年预算总体安排作了通报,各相关部门结合职责分工,汇报了归口预算指标的编制依据,重点对2026年预算指标与2025年预计完成情况差异较大的主要预算指标进行了对比分析。会议对各部门上报的预算指标逐项进行了审议。
陈嵩指出,公司2026年财务预算工作要聚焦降本增效,全力提升经营业绩。要坚持战略引领,统筹安全与发展大局。预算编制既要紧密结合2026年经营形势,也要参考公司近年实际经营情况。要通过持续强化成本管控,摒弃不必要支出,精细管理各项开支,实现发电效益最大化,夯实持续盈利基础。要持续加强预算执行管控,统筹协调各方面资源,不断优化机组运维管理,着力提升机组整体效能,在巩固已有经营成果的同时,确保2026年持续盈利。陈嵩强调,公司生产经营各项工作要围绕贯彻落实省委省政府和集团公司能源保供部署要求,多措并举保障机组稳定运行,实现平稳、可持续发展的长远目标。




